Организация выставила на Портал ЭСЧФ по «ввозному» НДС с ошибочной датой совершения операции (более ранней).
Можно ли в этой ситуации выставить исправленный ЭСЧФ либо нужно аннулировать первый и создать новый?
Организация выставила на Портал ЭСЧФ по «ввозному» НДС с ошибочной датой совершения операции (более ранней).
Можно ли в этой ситуации выставить исправленный ЭСЧФ либо нужно аннулировать первый и создать новый?