7898
Работник работал в учебном заведении учителем. Был уволен в порядке перевода в управление образования на замену декретного отпуска заместителя директора по учебной работе. Он будет уволен 25.06.2011г. в связи с выходом основного работника из декретного отпуска и 26.06.2011г. будет снова принят в порядке перевода учителем в наше учебное заведение. Как правильно предоставить отпуска (количество дней отпуска 56 на обеих должностях) и выплатить компенсацию при увольнении?.
За период работы заместителем директора с 22.09.2009г. по 21.09.2010г. есть остаток 14 календарных дней (возможно он использует его до увольнения). За период работы с 22.09.2010г. по 25.06.2011г. (день увольнения) количество дней отпуска составляет 42 календарных дня. Обязан ли наниматель предоставить отпуск в количестве 56 дней (положенных работнику как учителю в летний период) с дня приема на работу в порядке перевода?
6986
Работница предоставила в бухгалтерию листок нетрудоспособности с 23 февраля по 4 марта. С 7 февраля она была переведена на другую постоянную нижеоплачиваемую работу, согласно ст. 72 Трудового Кодекса РБ за ней сохранялся прежний средний заработок в течение двух недель со дня перевода. Для расчета больничного принимаем период с 7 февраля по 22 февраля, в котором было отработано 96 ч и начислено 769000, в том числе средний заработок по прежней работе (80 ч) 596000 руб. Принимается ли данный средний заработок для расчета больничного?
9111
Работник преобрел 10.03.11г в 17,30 запчасть для станка за счет собственных средств. В этот же день запчасть была установлена на станок и работник составил авансовый отчет об израсходованных средствах. Организация работает с 8,00 до 18,00, а бухгалтерия с 8,00 до 17.30. Авансовый отчет бухгалтер получил 11.03.11г.и соответственно отразил в учете авансовый отчет 11.03.11г. Правильно ли постулил бухгалтер или надо было отразить 10.03.11г? А если бы деталь была преобретена в 15,00, то авансовый отчет необходимо провести 10.03.11г?
10115
Уважаемая редакция! У меня такая ситуация, помогите.Я открыл ЧУП в 2009г.,хотел открыть автомастерскую, но по разным причинам мне это не удалось.За время работы ЧУП (под 8% без НДС)была совершена одна минимальная сделка. Но суть ни в этом, я приобрёл стенд, заключил договор займа, с человеком отдалжившим мне деньги на приобретения стенда(24500000), провел деньги через кассу ЧУП (оформил КО)и положил на р/с, перечислил за стенд.
Сегодня я хотел бы начать закрытие ЧУП, но не знаю как мне быть со стендом,чтобы избавиться от него с минимальными потерями.Продать кому-нибудь, то с этой суммы надо будет заплать 8% - это большая сумма. Подскажите пожалуйста выход из моего положения. Могу ли я вернуть займ не деньгами, а стендом, если заимодавец согласен или ЧУП могут закрыть при наличии стенда. Как правильно оформить все необходимые документы.Заранее благодарен.
6405
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в 2011г. учитываются в бух.учете расходы по разработке сайта и регистрации доменного имени?
Спасибо.
8547
ЧТУП занимается предоставление маркетинговых услуг в РФ выручка приходит в российских рублях. После обязательной продажи российские рубли аккумулируются на валютном счете. Сейчас складывается такая ситуация, когда банк при продажи им валюты выставляет курс выше курса НБ.Подскажите является ли прибыль полученная от продажи валюты банку базой для обложения при УСН без НДС?
6273
Здравствуйте, меня зовут Елена, я работаю в строительной фирме, опыта работы пока еще нет, т.к. я работаю первый год. Не могли бы Вы в одном из номеров журнала "Зарплата" опубликовать практику оплаты труда работникам строительства (определение сдельной часовой расценки,определение надбавок и доплат, примерную форму Положения по оплате труда)вообщем все, что касается начисления заработной платы работников строительства.
Заранее большое спасибо!!!! С уважением Елена.
6678
Наша организация с 1 января 2010г. применяет УСН без уплаты НДС и ведет учет в книге доходов и расходов.
Вопрос: необходимо ли нам сдавать годовой баланс в ИМНС за 2010г.
14744
Уважаемая редакция! Наше ООО состоит из трех человек: директор, коммерческий директор, гл.бухгалтер. Когда кто-либо из нас получает от поставщиков товар, то в графе "Товар к Первозке принял" вносят нашу доверенность(приказ) ФИО и подпись. Кто из нас должен расписаться в графе "Принял грузополучатель", если у НАС НЕТ КЛАДОВЩИКА И МАТ.ответственность ни на кого не оформлена? Спасибо.
Не нашла ответ на ранее отправленный вопрос об экологическом налоге при грузоперевозках из РФ.
6775
Уважаемая редакция! Нужна Ваша помощь.ООО (оптовая торговля) получила в банке кредит (возобновляемая кредитная линия для предоплаты в РФ за товары). Для получения кредита учредитель внес залог – принадлежащий ему на праве собственности автомобиль. Необходимым условием банка для оформления такого залога, являлось оформление полного КАСКО на вышеуказанный автомобиль. Учредитель для получения этого кредита оформил полное КАСКО на свой автомобиль. КАСКО оформлено на имя учредителя и за его личные денежные средства.
При продлении вышеуказанного кредитного договора, КАСКО оформили на директора ООО (имеет генеральную доверенность на этот автомобиль) и за его личные средства. ООО осуществляло пользование кредитной линией с момента заключения кредитного договора (ноябрь 2009г.) до момента запрета предоплаты в РФ за счет кредитов банков. Возможно ли в данном случае отнесение затрат, понесенных учредителем и директором по оформлению КАСКО, в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли в 2009-2010гг.?
Заранее, спасибо.