13746
Согласно п. 1.2. Указа Президента Республики Беларусь №637 от 28.12.2005г. часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет унитарными предприятиями уменьшается на сумму прибыли, направленной на уплату налога на прибыль. Согласно п. 4.1. Инструкции о порядке исчисления, отражения в бухгалтерском учете, перечисления, возврата (зачета) излишне перечисленной (взысканной) части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, и доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, утвержденной Постановлением Министерства Финансов РБ №2 от 10.01.2006г., часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет унитарными предприятиями уменьшается на сумму прибыли, начисленной для уплаты налога на прибыль, которая отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Налоговый и отчетный период налога на прибыль – календарный год, а по прибыли унитарных предприятий – квартал. Какую сумму брать к уменьшению – не понятно. Подскажите, пожалуйста, как правильно определить в 2011 году сумму прибыли для расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет унитарными предприятиями, согласно действующему законодательству. Если возможно, то хотелось бы, чтобы ответ дали именно законодатели, а не аудиторы, т.к. при обращении к последним у каждого свое мнение.
6422
Уважаемая редакция! Наша организация отправила сотрудника в командировку в Российскую Федерацию на 1 сутки. Как правильно возместить ему суточные и в какой валюте? Спасибо.
9271
Подскажите, пожалуйста, какой шифр норм амортизации присвоить мультимедиа проектору?
20755
Уважаемая редакция! Я работаю в газете, в которой нет юриста. И меня заинтересовал такой вопрос:с некоторыми сотрудниками у нас заключается договор на возмездное оказание услуг (ВОУ), например договор на оказание услуг по продаже рекламных площадей, сотрудники в штате не состоят. Все таки, можно ли с ними заключать такой договор или же нужно заключать договор подряда? Помогите разобратьс в этой ситуации. Спасибо.
8042
Работник работал в учебном заведении учителем. Был уволен в порядке перевода в управление образования на замену декретного отпуска заместителя директора по учебной работе. Он будет уволен 25.06.2011г. в связи с выходом основного работника из декретного отпуска и 26.06.2011г. будет снова принят в порядке перевода учителем в наше учебное заведение. Как правильно предоставить отпуска (количество дней отпуска 56 на обеих должностях) и выплатить компенсацию при увольнении?.
За период работы заместителем директора с 22.09.2009г. по 21.09.2010г. есть остаток 14 календарных дней (возможно он использует его до увольнения). За период работы с 22.09.2010г. по 25.06.2011г. (день увольнения) количество дней отпуска составляет 42 календарных дня. Обязан ли наниматель предоставить отпуск в количестве 56 дней (положенных работнику как учителю в летний период) с дня приема на работу в порядке перевода?
7154
Работница предоставила в бухгалтерию листок нетрудоспособности с 23 февраля по 4 марта. С 7 февраля она была переведена на другую постоянную нижеоплачиваемую работу, согласно ст. 72 Трудового Кодекса РБ за ней сохранялся прежний средний заработок в течение двух недель со дня перевода. Для расчета больничного принимаем период с 7 февраля по 22 февраля, в котором было отработано 96 ч и начислено 769000, в том числе средний заработок по прежней работе (80 ч) 596000 руб. Принимается ли данный средний заработок для расчета больничного?
9235
Работник преобрел 10.03.11г в 17,30 запчасть для станка за счет собственных средств. В этот же день запчасть была установлена на станок и работник составил авансовый отчет об израсходованных средствах. Организация работает с 8,00 до 18,00, а бухгалтерия с 8,00 до 17.30. Авансовый отчет бухгалтер получил 11.03.11г.и соответственно отразил в учете авансовый отчет 11.03.11г. Правильно ли постулил бухгалтер или надо было отразить 10.03.11г? А если бы деталь была преобретена в 15,00, то авансовый отчет необходимо провести 10.03.11г?
10269
Уважаемая редакция! У меня такая ситуация, помогите.Я открыл ЧУП в 2009г.,хотел открыть автомастерскую, но по разным причинам мне это не удалось.За время работы ЧУП (под 8% без НДС)была совершена одна минимальная сделка. Но суть ни в этом, я приобрёл стенд, заключил договор займа, с человеком отдалжившим мне деньги на приобретения стенда(24500000), провел деньги через кассу ЧУП (оформил КО)и положил на р/с, перечислил за стенд.
Сегодня я хотел бы начать закрытие ЧУП, но не знаю как мне быть со стендом,чтобы избавиться от него с минимальными потерями.Продать кому-нибудь, то с этой суммы надо будет заплать 8% - это большая сумма. Подскажите пожалуйста выход из моего положения. Могу ли я вернуть займ не деньгами, а стендом, если заимодавец согласен или ЧУП могут закрыть при наличии стенда. Как правильно оформить все необходимые документы.Заранее благодарен.
6552
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в 2011г. учитываются в бух.учете расходы по разработке сайта и регистрации доменного имени?
Спасибо.
8714
ЧТУП занимается предоставление маркетинговых услуг в РФ выручка приходит в российских рублях. После обязательной продажи российские рубли аккумулируются на валютном счете. Сейчас складывается такая ситуация, когда банк при продажи им валюты выставляет курс выше курса НБ.Подскажите является ли прибыль полученная от продажи валюты банку базой для обложения при УСН без НДС?