496
В ходе проверки нашей организации сотрудники налогового органа установили, что мы не удержали и не перечислили в бюджет подоходный налог с превышения выплаченной 2 работникам материальной помощи над необлагаемой по НК суммой.
Работники, с доходов которых не удержан налог, уже уволились. Подоходный налог и пеня за нарушение сроков перечисления налога в бюджет предъявлены к уплате нашей организации – налоговому агенту по акту проверки.
1. Должны ли мы за счет собственных средств уплатить подоходный налог по акту проверки?
2. Можем ли мы вернуть уплаченный по акту подоходный налог, если уволенные работники уплатят его самостоятельно?
703
Наша организация, уплачивающая налоги в общем порядке, в мае 2024 г. списала в бухучете дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности. Она возникла в результате отгрузки произведенной продукции ИП. По этой задолженности в бухучете ранее был создан резерв по сомнительным долгам.
Можно ли убыток от списания этой задолженности учесть во внеррасходах при налогообложении прибыли?
299
Для привлечения внимания к своей продукции наша организация участвует в конкурсе на звание «лучший». За участие в конкурсе мы уплатили организационный взнос.
Можно ли учесть его уплату в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль?
734
Наша организация приобрела для комфортных условий труда микроволновую печь и электрогриль.
1. Можно ли принять предъявленный поставщиками НДС к вычету?
2. Учитывается ли стоимость этих электроприборов в затратах при налогообложении прибыли?
723
Я пришла в налоговый орган дать пояснения и представить необходимые документы. В кабинете должностного лица ведется видеонаблюдение.
Должны ли были на это получить мое согласие?
740
При проведении камеральной проверки сотрудники ИМНС нашли у нашей организации нарушения, связанные с применением льготы при исчислении налога на прибыль. Мы получили уведомление налогового органа с предложением устранить нарушения, подать уточненную декларацию и доплатить налог на прибыль.
Если мы исполним все эти требования, привлекут ли нашу организацию к административной ответственности?
604
На счете 18 «НДС по приобретенным товарам, работам, услугам» у нас висит сальдо в связи с тем, что ЭСЧФ не получен и организация не может принять НДС к вычету по приобретенным услугам. Стоимость услуг включена в затраты и списана на себестоимость. ЭСЧФ в будущем тоже получен не будет.
Можно ли сумму НДС включить во внереализационные расходы при налогообложении прибыли (ссылаясь на подп. 3.52 «другие расходы, потери, убытки плательщика при осуществлении своей деятельности, непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав» п. 3 ст. 175 НК)?
896
Кассир нашей организации не внес полученные от покупателя наличные деньги в кассу. По этой причине в отношении нашей организации ведется административный процесс. Сотрудник оперативного управления налогового органа вызвал в качестве свидетеля одного из работников нашей организации.
Обязан ли он явиться в налоговый орган?
459
Наше предприятие (основной вид деятельности – производство молочной продукции) выпускает сыр плавленый сладкий шоколадный по СТБ 736-2017 «Сыры плавленые. Общие технические условия»*.
Можно ли к этому виду молочной продукции применить ставку НДС в размере 10 %?
1735
Наша организация в 2021 г. приобрела товар, в стоимость которого включала НДС. Поставщик товара не выставил ЭСЧФ, и этот НДС «висит» у нас не принятым к вычету на субсчете 18-3.
Можно ли списать такой НДС?