Вся лента

дате | просмотрам

Прежде, чем задать Ваш вопрос, воспользуйтесь поиском по тегам или расширенным поиском. Возможно эксперты редакции уже рассматривали похожую на Вашу ситуацию.


760
Некоммерческая организация в рамках проводимого конкурса награждает победителей денежными призами, при этом победители не являются работниками организации. При перечислении победителям приза подоходный налог удерживается и перечисляется в бюджет. Должна ли некоммерческая организация представлять в налоговый орган сведения о доходах таких физических лиц?
774
В договоре на оказание услуг определен период оказания услуги с 01.08.2024 по 31.08.2024, который также указан в акте оказанных услуг. Фактически оказание услуги завершено в срок, установленный договором. При этом акт составлен (датируется) 02.09.2024. Для целей исчисления НДС момент фактической реализации (МФР) в данном случае – 31.08.2024. А в бухгалтерском учете и при исчислении налога на прибыль выручка отражается 02.09.2024. На каком счете отразить сумму исчисленного НДС в данном случае?
423
Организация арендует у физического лица 2 торговых помещения, каждое площадью 155 м2. Указанные торговые помещения расположены на одном этаже в здании торгового центра в г. Минске. Физическому лицу полностью принадлежит этот этаж в торговом центре, площадь этажа составляет 560 м2. Договорная стоимость и оценка рыночной стоимости торговых помещений и этажа отсутствуют. Налог на недвижимость за каждое торговое помещение за 2024 г. организация исчислила с налоговой базы в размере 291 555 руб., т.е. с расчетной стоимости, определенной исходя из расчетной стоимости 1 м2 для иных капстроений площадью до 200 м2, которая составляет для г. Минска 1 881 руб. Правильно ли определена налоговая база для исчисления организацией-арендатором налога на недвижимость?
1278
Строительная организация на время проведения монтажных работ обеспечивает своих работников обедами. Обеды приобретаются у организации общепита, которая в накладных и ЭСЧФ выделяет НДС. 1.     Облагается ли безвозмездная передача обедов работникам НДС? 2.     Отражается ли она в декларации по НДС? 3.     Можно ли принять к вычету «входной» НДС, выделенный поставщиком обедов?
722
Производственная организация заказала изготовление визитных карточек для начальника отдела сбыта. Визитные карточки получены по товарной накладной и выданы непосредственно этому начальнику, минуя склад. Как операции по приобретению визитных карточек и их передаче работнику организации отразить в бухгалтерском учете?
539
Наша организация реализует горячие напитки через торговые автоматы ‒ кофейни самообслуживания. Деньги в торговый автомат поступают ежедневно, и через портал средств контроля торговых автоматов мы располагаем информацией о размере выручки, которая в бухучете отражается ежедневно. При этом инкассация наличных денег проводится из торгового автомата 1 раз в 7 дней. По дебету какого счета нужно отражать поступившие в торговый автомат деньги: 50, 57 или другого счета?
457
При проверке организации работники налогового органа обнаружили ошибку по налогу на прибыль за период, который не входил в период проверки. Налоговый орган предложил организации самостоятельно представить уточненную декларацию и уплатить доначисленную сумму налога в бюджет. После подачи организацией такой уточненной декларации налоговым органом начислены пени, значительно превышающие сумму доначисленного налога. Может ли сумма пеней превышать сумму налога в данном случае?
1479
Работник работает неполное рабочее время (так называемые 0,5 ставки), имеет двоих несовершеннолетних детей. За месяц ему начислена зарплата в сумме 560 руб. В каком размере ему предоставляются стандартные налоговые вычеты?
628
Наша организация купила у физических лиц: - легковой автомобиль Тойота (его технически допустимая общая масса не превышает 3 500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает 8). Физическое лицо не представило организации документы, подтверждающие, что оно в течение 2024 г. продает первый легковой автомобиль; - седельный тягач (технически допустимая общая масса превышает 3 500 кг). Должна ли организация удержать и перечислить в бюджет подоходный налог при перечислении физическим лицам оплаты за приобретенные у них: 1)    легковой автомобиль Тойота;   2)    седельный тягач.
09 сентября 2024 / Вопрос-ответ / Вся лента
1007
Единственный участник нашего ООО хочет внести деньги для пополнения оборотных средств организации, причем по такому основанию, чтобы внесенная сумма не облагалась налогами. При этом он не хочет ни увеличивать уставный фонд, ни заключать договор займа. Есть ли еще какой-либо способ такого внесения участником денег в имущество ООО?
Наверх

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.

icon-popup