647
Учредители (физические лица) нашей коммерческой организации для формирования уставного фонда хотят внести свои доли наличными деньгами (белорусские рубли).
1. Правомочны ли такие действия?
2. Есть ли ограничения по вносимым в уставный фонд суммам?
436
Наша организация в сентябре 2024 г. продала на аукционе здание ООО. Передали его покупателю по акту о приеме-передаче основных средств от 24.09.2024. На основании акта мы отразили выбытие имущества в бухгалтерском учете в сентябре 2024 г. Покупатель зарегистрировал переход права собственности на приобретенное недвижимое имущество в октябре 2024 г.
Кто должен платить по этому зданию налог на недвижимость за IV квартал 2024 г.: наша организация или покупатель?
258
В нашем магазине проводится временная акция на сухофрукты: каждому покупателю предоставляется скидка в размере 10 %.
У нас возникли вопросы, связанные с округлением конечной цены отвеса сухофруктов.
Как правильно округлить розничную цену с учетом скидки, например, в следующем случае: покупатель приобретает 1,46 кг кураги, розничная цена которой без скидки – 57,60 руб.? Обязательно ли округлять цену отвеса в меньшую сторону?
943
С работника организации удерживают штраф по исполнительному листу. В октябре 2024 г. всем работникам организации по колдоговору выплатили материальную помощь на закупку овощей.
Производить ли удержание по исполнительному листу с этой материальной помощи?
299
Наша организация (поставщик) отгрузила в январе 2023 г. покупателю произведенную продукцию. Условиями договора поставки в случае несвоевременной оплаты товара предусмотрены штрафные санкции. Поскольку поставленный товар в установленный договором срок оплачен не был, мы обратились в суд. В сентябре 2023 г. вынесено решение суда о взыскании в нашу пользу штрафных санкций по этому договору. В соответствии с учетной политикой на 2023 г. мы включили сумму санкций в налоговую базу НДС в периоде отражения их в бухгалтерском учете в сентябре 2023 г. Долг в 2023 г. покупатель не погасил. В феврале 2024 г. мы заключили с ним мировое соглашение, в соответствии с которым простили покупателю сумму начисленных санкций. В этом же месяце оно вступило в силу.
Нужно ли в данном случае корректировать налоговую базу НДС и в каком налогом периоде?
308
Учредитель нашей организации (он еще зарегистрирован как ИП) решил приобрести для предприятия седельный тягач с полуприцепом (разрешенная максимальная масса полуприцепа – 39 т).
1. Кому выгоднее в целях уплаты транспортного налога купить седельный тягач с полуприцепом: предприятию или ИП-учредителю?
2. Если бы седельный тягач и полуприцеп купил ИП, расчет и оплата транспортного налога были бы такими же, как и для организации?
550
Наша организация в октябре 2024 г. проводит вакцинацию работников от гриппа. Коллективным договором предусмотрена вакцинация всех работников, в т.ч. не входящих в группу высокого риска заражения гриппом. Организация в сентябре 2024 г. заключила договор на оказание услуг по вакцинации от гриппа с учреждением здравоохранения. В октябре 2024 г. она оплатила расходы на вакцинацию.
Как отразить в бухучете расходы на вакцинацию?
403
Сельскохозяйственная организация, расположенная в Витебской области, заключила договор о целевой подготовке специалиста — тракториста-машиниста. В дополнительных условиях договора определено, что предприятие в период обучения выплачивает учащемуся учреждения образования дополнительную стипендию.
1. Вправе ли организация осуществлять такую выплату?
2. На каком счете отразить начисляемые суммы ежемесячной выплаты в бухгалтерском учете?
249
Наша организация по договору транспортной экспедиции оказала услугу по внутриреспубликанской перевозке и выставила акт на сумму 1 150 руб., в т.ч. НДС – 191,67 руб. Наше вознаграждение экспедитора составило 250 руб., в т.ч. НДС – 41,67 руб. Стоимость услуг перевозчика – 900 руб., в т.ч. НДС – 150 руб.
Как нам в данном случае выставить ЭСЧФ?
246
По договору оказания транспортных услуг заказчику были перевыставлены командировочные расходы сверх стоимости оказанных транспортных услуг, что было впоследствии оформлено отдельным первичным учетным документом.
Необходимо ли с данных сумм исчислить НДС и если необходимо, то как это сделать?